一、根据内审政策法规和医院规章,负责对本单位的财务收支、内部控制、风险管理、经济活动实施独立、客观的内部审计监督、评价和建议。
二、负责配合协助医院做好政策咨询调研工作。
三、负责开展各项专项审计监督活动,为医院管理决策和风险防控提供科学参考依据。
四、负责开展和参与物资采购、资产处置、重大投资合作、内控评价、基建工程、合同审备、招投标审议等监督工作。
五、负责协同有关单位部门开展固定资产投资、财务收支、风险管理等审计事项整改督促工作。
六、负责开展基建维修工程跟踪审计和结算审核工作,并做好委托第三方的协调复核工作。
七、负责参与医院的相关调研、考评和检查监督活动。
八、根据项目需要和审批授权,委托具有相应资质的第三方专业机构开展审计业务,并做好协调和督促工作。
九、负责合同备案及审计项目档案归集和移交。
十、负责挂靠的议事协调机构相关工作。
十一、完成上级和医院交办的其他工作。