
2021年7月23日,我院在歧黄厅召开后勤物资暨耗材存货管理专项审计整改暨约谈会。医院党委副书记·纪委书记徐茜、纪委办·监察室、审计组及相关职能部门人员参加了会议,会议由审计部部长黄浩主持。
会上,审计组通报了后勤物资暨耗材存货管理专项审计报告,并向相关职能部门发放了整改通知书。
徐茜讲话,她肯定了本次专项审计工作的重要性,并强调其意义:专项审计是医院开展内控管理的有力抓手和推进精细化运营的重要工作,也是强化重点领域监督,抓早抓小、防微杜渐的重要举措;要高度重视审计反馈意见的整改工作,对待整改的态度是对干部思想素质、政治意识的检验,整改是对干部、职工的主动保护和关爱。同时提出四个要求:一是部门负责人认真履行主体责任;二是建立整改台账,逐项销号,明确整改时限、责任人;三是举一反三,建立长效机制,堵塞漏洞;四是监督部门要跟踪问效,闭环管理。